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稽核岗位职责(岳春阳)

审核员负责推导和维护公司管理体系的内部控制体系;制定年度审计计划,并实施,以检查公司内部控制制度,并附上工作底稿及相关材料,作出审计报告;负责在审计报告中揭示检查中发现的内部控制制度的不足和异常,并在报告中进行跟踪,定期编制跟踪报告,负责成本控制的审计。

审计是检查和审查的简称,内部审计体系是内部控制体系的重要组成部分。因此,各单位应建立和完善内部审计制度。

审计工作本身对员工的要求很高,要求具备全面的企业管理、财务、投资、法律知识,对企业管理有深刻的理解和实践经验,熟悉企业经营管理和财务管理,掌握企业内部控制制度和相关业务流程,领导能力强,沟通协调能力强,敬业精神强。